<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><rss version="2.0" xml:base="http://www.light-erp.pl/taxonomy/term/11/all" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
  <channel>
    <title>Handel</title>
    <link>http://www.light-erp.pl/taxonomy/term/11/all</link>
    <description></description>
    <language>pl</language>
          <item>
    <title>Obsługa numerów seryjnych</title>
    <link>http://www.light-erp.pl/sklep/obs-uga-numer-w-seryjnych</link>
    <description>&lt;div class=&quot;product-info product display&quot;&gt;&lt;span class=&quot;uc-price-product uc-price-display uc-price&quot;&gt;1.098,00 zł&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;product-body&quot;&gt;&lt;p class=&quot;rtejustify&quot;&gt;
	Prezentowanie rozwiązanie ma zastosowanie w firmach, w kt&amp;oacute;rych wymagana jest ewidencja każdej sztuki towaru (przych&amp;oacute;d, rozch&amp;oacute;d) po jego unikalnym numerze seryjnym. Znajduje zastosowanie m.in. w takich branżach jak: telefonia kom&amp;oacute;rkowa, handel sprzętem komputerowym, RTV, itp.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
	&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;rtejustify&quot;&gt;
	Założenia:&lt;br /&gt;
	&amp;nbsp;&amp;bull;&amp;nbsp; Wszystkie&amp;nbsp; towary&amp;nbsp; z&amp;nbsp; włączoną&amp;nbsp; kontrolą&amp;nbsp; Numer&amp;oacute;w&amp;nbsp; Seryjnych&amp;nbsp; (NS),&amp;nbsp; będą&amp;nbsp; oznaczone odpowiednimi&amp;nbsp; znacznikami,&amp;nbsp; lista&amp;nbsp; dostępnych&amp;nbsp; znacznik&amp;oacute;w dla&amp;nbsp; obsługi numer&amp;oacute;w&amp;nbsp; seryjnych jest ustalana na etapie konfiguracji&amp;nbsp; za pomocą odpowiedniego raportu,&lt;br /&gt;
	&amp;nbsp;&amp;bull;&amp;nbsp; W momencie przychodu&amp;nbsp; towaru na magazyn będzie on dzielony na dostawy po 1 szt., a każda dostawa opatrzona NS,&lt;br /&gt;
	&amp;nbsp;&amp;bull;&amp;nbsp; Przy wprowadzaniu dokumentu magazynowego lub handlowego z automatycznie generowanym powiązanym&amp;nbsp; dokumentem&amp;nbsp; magazynowym&amp;nbsp; (pomijając korekty&amp;nbsp; tych&amp;nbsp; dokument&amp;oacute;w),&amp;nbsp; system &amp;quot;wymusi&amp;quot; na użytkowniku wskazanie konkretnych NS dla&amp;nbsp; towar&amp;oacute;w z kontrolą NS, numery&amp;nbsp; te drukowane będą na dokumentach bezpośrednio przy pozycjach towaru.&lt;br /&gt;
	&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;product-info product sell&quot;&gt;&lt;span class=&quot;uc-price-product uc-price-sell uc-price&quot;&gt;1.098,00 zł&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;add-to-cart&quot;&gt;&lt;form action=&quot;/taxonomy/term/11/all/feed&quot;  accept-charset=&quot;UTF-8&quot; method=&quot;post&quot; id=&quot;uc-product-add-to-cart-form-139&quot;&gt;
&lt;div&gt;&lt;input type=&quot;hidden&quot; name=&quot;qty&quot; id=&quot;edit-qty&quot; value=&quot;1&quot;  /&gt;
&lt;input type=&quot;submit&quot; name=&quot;op&quot; id=&quot;edit-submit-139&quot; value=&quot;Dodaj do koszyka&quot;  class=&quot;form-submit node-add-to-cart&quot; /&gt;
&lt;input type=&quot;hidden&quot; name=&quot;form_build_id&quot; id=&quot;form-bd9b1f779fb2bb4a80eda6e233ccc6f7&quot; value=&quot;form-bd9b1f779fb2bb4a80eda6e233ccc6f7&quot;  /&gt;
&lt;input type=&quot;hidden&quot; name=&quot;form_id&quot; id=&quot;edit-uc-product-add-to-cart-form-139&quot; value=&quot;uc_product_add_to_cart_form_139&quot;  /&gt;

&lt;/div&gt;&lt;/form&gt;
&lt;/div&gt;</description>
     <comments>http://www.light-erp.pl/sklep/obs-uga-numer-w-seryjnych#comments</comments>
 <category domain="http://www.light-erp.pl/kategoria/catalog/raporty/system-symfonia/handel">Handel</category>
 <pubDate>Wed, 14 Jul 2010 19:00:57 +0000</pubDate>
 <dc:creator>m.goraczniak</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">139 at http://www.light-erp.pl</guid>
  </item>
  <item>
    <title>Elektroniczne Polecenie Przelewu</title>
    <link>http://www.light-erp.pl/sklep/elektroniczne-polecenie-przelewu</link>
    <description>&lt;div class=&quot;product-info product display&quot;&gt;&lt;span class=&quot;uc-price-product uc-price-display uc-price&quot;&gt;549,00 zł&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;product-body&quot;&gt;&lt;p class=&quot;rtejustify&quot;&gt;
	&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;rtejustify&quot;&gt;
	Dodatek umożliwia generowanie Elektronicznych Poleceń Przelewu dla program&amp;oacute;w bankowych zgodnych z najpopularniejszymi standardami/formatami wymiany danych: MultiCash, MultiCash PRO, VideoTel, NetBank 2, TeleKonto, Elixir-0, Goniec, MINIBANK24, BPH Sez@m, CitiBank/CitiDirect, WBK Firma Plus, Kredyt Bank KB24. Dodatek obsługuje płatności złot&amp;oacute;wkowe (PLN).&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;rtejustify&quot;&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Opis użytkowania:&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	Raport pozwala na generowanie Elektoronicznych Poleceń Przelewu (EPP) na podstawie zobowiązań złot&amp;oacute;wkowych (PLN). Z programu HMP generowany jest plik tekstowy zawierający pełny zestaw informacji, następnie taki plik wczytywany jest do programu bankowego. Plik zapisujemy w wybranym katalogu, a w swojej nazwie zawiera on skr&amp;oacute;coną datę z dnia w kt&amp;oacute;rym generujemy EPP.&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;rtejustify&quot;&gt;
	&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;rtejustify&quot;&gt;
	&lt;a href=&quot;http://www.digit-al.pl/content/zdjecia/dodatki/EPP-zbiorcze---okno.jpg&quot; rel=&quot;prettyPhoto[gal2]&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;http://www.digit-al.pl/content/zdjecia/dodatki/HM_EPP.jpg&quot; width=&quot;350&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://www.digit-al.pl/content/zdjecia/dodatki/EPP-zbiorcze---okno.jpg&quot; rel=&quot;prettyPhoto[gal2]&quot;&gt; &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;rtejustify&quot;&gt;
	&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;rtejustify&quot;&gt;
	&lt;strong&gt;Przykład 1 - EPP dla wybranego kontrahenta:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
	* kartoteka pieniądze --&amp;gt; zakładka wyb&amp;oacute;r --&amp;gt; kontrahent&lt;br /&gt;
	* wybieramy kontrahenta&lt;br /&gt;
	* po prawej stronie zaznaczamy dokument(y) dla kt&amp;oacute;rych chcemy wygenerować EPP&lt;br /&gt;
	* Zestawienia --&amp;gt; Wykonaj raport --&amp;gt; Elektroniczne Polecenie Przelewu&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;strong&gt;Przykład 2 - EPP dla wielu kontrahent&amp;oacute;w:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
	* kartoteka pieniądze --&amp;gt; zakładka wyb&amp;oacute;r --&amp;gt; rozrachunki --&amp;gt; zobowiązania&lt;br /&gt;
	* po prawej stronie wybieramy dokument(y) kt&amp;oacute;rym chcemy wygenerować EPP&lt;br /&gt;
	* sortujemy listę dokument&amp;oacute;w wg. kolumny kontrahent&lt;br /&gt;
	* Zestawienia --&amp;gt; Wykonaj raport --&amp;gt; Elektroniczne Polecenie Przelewu&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	Raport można zastosować r&amp;oacute;wnież dla pracownik&amp;oacute;w i urzęd&amp;oacute;w w spos&amp;oacute;b opisany powyżej.&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;product-info product sell&quot;&gt;&lt;span class=&quot;uc-price-product uc-price-sell uc-price&quot;&gt;549,00 zł&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;add-to-cart&quot;&gt;&lt;form action=&quot;/taxonomy/term/11/all/feed&quot;  accept-charset=&quot;UTF-8&quot; method=&quot;post&quot; id=&quot;uc-product-add-to-cart-form-135&quot;&gt;
&lt;div&gt;&lt;input type=&quot;hidden&quot; name=&quot;qty&quot; id=&quot;edit-qty-1&quot; value=&quot;1&quot;  /&gt;
&lt;input type=&quot;submit&quot; name=&quot;op&quot; id=&quot;edit-submit-135&quot; value=&quot;Dodaj do koszyka&quot;  class=&quot;form-submit node-add-to-cart&quot; /&gt;
&lt;input type=&quot;hidden&quot; name=&quot;form_build_id&quot; id=&quot;form-917434a0bb8aec638ffc329f92e6e676&quot; value=&quot;form-917434a0bb8aec638ffc329f92e6e676&quot;  /&gt;
&lt;input type=&quot;hidden&quot; name=&quot;form_id&quot; id=&quot;edit-uc-product-add-to-cart-form-135&quot; value=&quot;uc_product_add_to_cart_form_135&quot;  /&gt;

&lt;/div&gt;&lt;/form&gt;
&lt;/div&gt;</description>
     <comments>http://www.light-erp.pl/sklep/elektroniczne-polecenie-przelewu#comments</comments>
 <category domain="http://www.light-erp.pl/kategoria/catalog/raporty/system-symfonia/handel">Handel</category>
 <pubDate>Wed, 14 Jul 2010 18:07:13 +0000</pubDate>
 <dc:creator>m.goraczniak</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">135 at http://www.light-erp.pl</guid>
  </item>
  <item>
    <title>Import Wyciągów Bankowych</title>
    <link>http://www.light-erp.pl/sklep/import-wyci-g-w-bankowych-2</link>
    <description>&lt;div class=&quot;product-info product display&quot;&gt;&lt;span class=&quot;uc-price-product uc-price-display uc-price&quot;&gt;1.098,00 zł&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;product-body&quot;&gt;&lt;p class=&quot;rtejustify&quot;&gt;
	Na podstawie elektronicznego wyciągu bankowego jaki może dostarczyć bank, importowane są do programu płatności/wyciągi złot&amp;oacute;wkowe (PLN). W zależności od wersji raportu, możliwe jest uzgodnienianie kontrahent&amp;oacute;w, zakładanie rozrachunk&amp;oacute;w a także rozliczanie dokument&amp;oacute;w (automatyczne wg FIFO, ręczne, p&amp;oacute;łautomatyczne). Ceny zależne od formatu pliku wejściowego oraz wybranej funkcjonalności, podana cena dotyczy najprostszej wersji.&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;rtejustify&quot;&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Opis funkcjonalny &amp;ndash; Import Wyciąg&amp;oacute;w Bankowych (wersje: BASIC, STANDARD, PRO)&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;rtejustify&quot;&gt;
	&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;rtejustify&quot;&gt;
	&lt;strong&gt;1. Import Wyciąg&amp;oacute;w Bankowych BASIC &amp;ndash; bez uzgadniania kontrahent&amp;oacute;w i bez rozliczania płatności&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;rtejustify&quot;&gt;
	&lt;strong&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; koszt: 900zł netto&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
	* po uruchomieniu raportu pojawia się okno dialogowe z następującymi parametrami:&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;rtejustify&quot;&gt;
	&amp;nbsp;&amp;nbsp; - wyb&amp;oacute;r pliku z kt&amp;oacute;rego mają zostać zaimportowane płatności,&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;rtejustify&quot;&gt;
	&amp;nbsp;&amp;nbsp; - wyb&amp;oacute;r rejestru bankowego do kt&amp;oacute;rego mają zostać zaimportowane płatności,&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;rtejustify&quot;&gt;
	&amp;nbsp;&amp;nbsp; - możliwe jest oznaczanie zaimportowanych płatności znacznikiem &amp;ndash; możliwy jest wyb&amp;oacute;r znacznika,&lt;br /&gt;
	* po zatwierdzeniu okna dialogowego raport przechodzi do analizy wskazanego pliku z danymi płatności,&lt;br /&gt;
	* dokumenty importowane są bez uzgadniania kontrahenta,&lt;br /&gt;
	* w opisie dokumentu umieszczany jest tytuł transakcji lub w przypadku jego braku dane nabywcy,&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;strong&gt;2. Import Wyciąg&amp;oacute;w Bankowych STANDARD &amp;ndash; z uzgadnianiem kontrahent&amp;oacute;w, bez rozliczania płatności&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;rtejustify&quot;&gt;
	&lt;strong&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; koszt: 1100zł netto&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
	* po uruchomieniu raportu pojawia się okno dialogowe z następującymi parametrami:&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;rtejustify&quot;&gt;
	&amp;nbsp;&amp;nbsp; - wyb&amp;oacute;r pliku z kt&amp;oacute;rego mają zostać zaimportowane płatności,&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;rtejustify&quot;&gt;
	&amp;nbsp;&amp;nbsp; - wyb&amp;oacute;r rejestru bankowego do kt&amp;oacute;rego mają zostać zaimportowane płatności,&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;rtejustify&quot;&gt;
	&amp;nbsp;&amp;nbsp; - możliwe jest oznaczanie zaimportowanych płatności znacznikiem &amp;ndash; możliwy jest wyb&amp;oacute;r znacznika,&lt;br /&gt;
	* po zatwierdzeniu okna dialogowego raport przechodzi do analizy wskazanego pliku z danymi płatności,&lt;br /&gt;
	* uzgadnianie kontrahent&amp;oacute;w oparte jest o nr konta bankowego,&lt;br /&gt;
	* w przypadku jeżeli raport nie odnalazł kontrahenta o danym nr konta bankowego pojawia się dialog w kt&amp;oacute;rym możemy na podstawie informacji z wyciągu uzgodnić kontrahenta ręcznie, możliwe jest r&amp;oacute;wnież dodanie nowego kontrahenta,&lt;br /&gt;
	* podczas pierwszego uruchomienia wyboru kontrahenta wczytywana jest cała kartoteka w przypadku dużej ich ilości może to potrwać kilkanaście sekund,&lt;br /&gt;
	* przy uzgadnianiu kolejnych kontrahent&amp;oacute;w raport korzysta z zaczytanej wcześniej listy,&lt;br /&gt;
	* wszystkie uzgodnienia zapisywane są do bazy UZ z odpowiednim typem &amp;ndash; przy kolejnym uruchomieniu raport w pierwszej kolejności korzysta z bazy powiązań,&lt;br /&gt;
	* jeżeli użytkownika niema możliwości uzgodnienia danego wyciągu z żadnym z kontrahent&amp;oacute;w istniejących w programie Symfonia Handel Premium możliwe jest wczytanie wyciągu bez kontrahenta lub pominięcie tego wyciągu,&lt;br /&gt;
	* wciągnięte wyciągi bankowe nie są rozliczane,&lt;br /&gt;
	* w opisie dokumentu umieszczany jest tytuł transakcji lub w przypadku jego braku dane nabywcy,&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;strong&gt;3. Import Wyciąg&amp;oacute;w Bankowych PRO &amp;ndash; z uzgadnianiem kontrahent&amp;oacute;w i z rozliczaniem płatności&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;rtejustify&quot;&gt;
	&lt;strong&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; koszt: 1300zł netto&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
	* po uruchomieniu raportu pojawia się okno dialogowe z następującymi parametrami:&lt;br /&gt;
	&amp;nbsp;&amp;nbsp; - wyb&amp;oacute;r pliku z kt&amp;oacute;rego mają zostać zaimportowane płatności,&lt;br /&gt;
	&amp;nbsp;&amp;nbsp; - wyb&amp;oacute;r rejestru bankowego do kt&amp;oacute;rego mają zostać zaimportowane płatności,&lt;br /&gt;
	&amp;nbsp;&amp;nbsp; - możliwe jest oznaczanie zaimportowanych płatności znacznikiem &amp;ndash; możliwy jest wyb&amp;oacute;r znacznika,&lt;br /&gt;
	* po zatwierdzeniu okna dialogowego raport przechodzi do analizy wskazanego pliku z danymi płatności,&lt;br /&gt;
	* uzgadnianie kontrahent&amp;oacute;w oparte jest o nr konta bankowego,&lt;br /&gt;
	* w przypadku jeżeli raport nie odnalazł kontrahenta o danym nr konta bankowego pojawia się dialog w kt&amp;oacute;rym możemy na podstawie informacji z wyciągu uzgodnić kontrahenta ręcznie, możliwe jest r&amp;oacute;wnież dodanie nowego kontrahenta,&lt;br /&gt;
	* podczas pierwszego uruchomienia wyboru kontrahenta wczytywana jest cała kartoteka w przypadku dużej ich ilości może to potrwać kilkanaście sekund,&lt;br /&gt;
	* przy uzgadnianiu kolejnych kontrahent&amp;oacute;w raport korzysta z zaczytanej wcześniej listy,&lt;br /&gt;
	* wszystkie uzgodnienia zapisywane są do bazy UZ z odpowiednim typem &amp;ndash; przy kolejnym uruchomieniu raport w pierwszej kolejności korzysta z bazy powiązań,&lt;br /&gt;
	* jeżeli użytkownika niema możliwości uzgodnienia danego wyciągu z żadnym z kontrahent&amp;oacute;w istniejących w programie Symfonia Handel Premium możliwe jest wczytanie wyciągu bez kontrahenta lub pominięcie tego wyciągu,&lt;br /&gt;
	* po wystawieniu dokumentu płatności w przypadku jeżeli dany kontrahent ma nierozliczone rozrachunki pojawia się kolejne okno na kt&amp;oacute;rym mamy możliwość wyboru należności, kt&amp;oacute;re chcemy rozliczyć,&lt;br /&gt;
	* jeżeli w wyciągu bankowym znajduje się informacja jaki dokument powinien być rozliczony daną płatnością to raport na liście dokument&amp;oacute;w nierozliczonych oznacza wskazany dokument,&lt;br /&gt;
	* w przypadku jeżeli nie odnalazł dokumentu kt&amp;oacute;ry ma zostać rozliczony zadziała metoda FIFO,&lt;br /&gt;
	* użytkownik może zdecydować o rozliczeniu innych nierozliczonych dokument&amp;oacute;w,&lt;br /&gt;
	* w przypadku jeżeli kontrahent nie posiada żadnych nierozliczonych rozrachunk&amp;oacute;w bądź też nie wybraliśmy kontrahenta w opisie dokumentu umieszczany jest tytuł transakcji lub w przypadku jego braku dane nabywcy,&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;rtejustify&quot;&gt;
	&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;rtejustify&quot;&gt;
	&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Spos&amp;oacute;b uruchamiania:&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	Kartoteka &amp;bdquo;Pieniądze&amp;rdquo; -&amp;gt; Zestawienia -&amp;gt; Wykonaj raport&amp;hellip; -&amp;gt; Import Wyciąg&amp;oacute;w Bankowych&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	Powyżej opisane zostały poszczeg&amp;oacute;lne wersje raportu Import Wyciąg&amp;oacute;w Bankowych do programu Symfonia Handel Premium.&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	Dodatkowo do wersji STANDARD i PRO raportu Import Wyciąg&amp;oacute;w Bankowych dołączony jest raport Usuwanie powiązań - Import Wyciąg&amp;oacute;w Bankowych &amp;ndash; opis funkcjonalny poniżej.&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Opis funkcjonalny &amp;ndash; Usuwanie powiązań - Import Wyciąg&amp;oacute;w Bankowych:&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	Raport Usuwanie powiązań - Import Wyciąg&amp;oacute;w Bankowych umożliwia usuwanie powiązań raportu Import Wyciąg&amp;oacute;w Bankowych.&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	Po uruchomieniu raportu pojawia się okno dialogowe na kt&amp;oacute;rym znajdują się następujące elementy:&lt;br /&gt;
	* Wyszukiwanie:&lt;br /&gt;
	&amp;nbsp;&amp;nbsp; - wyb&amp;oacute;r kolumny po kt&amp;oacute;rej możemy dokonać wyszukiwania lub filtrowania powiązań (Kod, Nazwa, Nr rachunku bankowego),&lt;br /&gt;
	&amp;nbsp;&amp;nbsp; - pole edycyjne &amp;ndash; możliwość wpisania ciągu znak&amp;oacute;w na podstawie kt&amp;oacute;rego ma zostać przeprowadzone wyszukiwanie lub filtrowanie powiązań,&lt;br /&gt;
	&amp;nbsp;&amp;nbsp; - przycisk &amp;bdquo;Szukaj&amp;rdquo; &amp;ndash; na liście wyszukiwane jest powiązanie w kt&amp;oacute;rym występuje podany ciąg znak&amp;oacute;w,&lt;br /&gt;
	&amp;nbsp;&amp;nbsp; - przycisk &amp;bdquo;Filtruj&amp;rdquo; &amp;ndash; na liście umieszczone zostają wyłącznie powiązania w kt&amp;oacute;rych występuje podany ciąg znak&amp;oacute;w,&lt;br /&gt;
	&amp;nbsp;&amp;nbsp; - przycisk &amp;bdquo;Usuń filtry&amp;rdquo; &amp;ndash; wyświetlanie całej listy powiązań,&lt;br /&gt;
	* Lista powiązań&lt;br /&gt;
	&amp;nbsp;&amp;nbsp; - na liście w pierwszej kolumnie mamy możliwość zaznaczenia powiązań, kt&amp;oacute;re mają zostać usunięte,&lt;br /&gt;
	* Przycisk &amp;bdquo;Usuń&amp;rdquo; &amp;ndash; raport usuwa wybrane powiązania,&lt;br /&gt;
	* Przycisk &amp;bdquo;Wyjdź&amp;rdquo; &amp;ndash; koniec działania raportu.&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Spos&amp;oacute;b uruchamiania:&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	Raporty -&amp;gt; System -&amp;gt; Pomocnicze -&amp;gt; Usuwanie powiązań &amp;ndash; Import Wyciąg&amp;oacute;w Bankowych&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;rtejustify&quot;&gt;
	&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;rtejustify&quot;&gt;
	&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;rtejustify&quot;&gt;
	&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Lista obecnie obsługiwanych format&amp;oacute;w:&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;rtejustify&quot;&gt;
	1. AilorBank (MT940)&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;rtejustify&quot;&gt;
	2. Bank Millennium (MT940)&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;rtejustify&quot;&gt;
	3. BGŻ (eBGŻ MT940)&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;rtejustify&quot;&gt;
	4. BOŚ (iBOSS MT940)&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;rtejustify&quot;&gt;
	5. BOŚ (iBOSS XML)&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;rtejustify&quot;&gt;
	6. BPH (CSV)&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;rtejustify&quot;&gt;
	7. BPH (BusinessNet MT940)&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;rtejustify&quot;&gt;
	8. BRE Bank (MT940)&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;rtejustify&quot;&gt;
	9. BZ WBK (CSV)&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;rtejustify&quot;&gt;
	10. Deutsche Bank (PowerNet XML)&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;rtejustify&quot;&gt;
	11. ING Bank Śląski (MT940)&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;rtejustify&quot;&gt;
	12. Kredyt Bank (MT940)&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;rtejustify&quot;&gt;
	13. Multibank (CSV)&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;rtejustify&quot;&gt;
	14. PKO BP (iPKO biznes Elixir)&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;rtejustify&quot;&gt;
	15. PKO BP (iPKO biznes Kontakt)&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;rtejustify&quot;&gt;
	16. PKO BP (iPKO biznes MT940)&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;product-info product sell&quot;&gt;&lt;span class=&quot;uc-price-product uc-price-sell uc-price&quot;&gt;1.098,00 zł&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;add-to-cart&quot;&gt;&lt;form action=&quot;/taxonomy/term/11/all/feed&quot;  accept-charset=&quot;UTF-8&quot; method=&quot;post&quot; id=&quot;uc-product-add-to-cart-form-134&quot;&gt;
&lt;div&gt;&lt;input type=&quot;hidden&quot; name=&quot;qty&quot; id=&quot;edit-qty-2&quot; value=&quot;1&quot;  /&gt;
&lt;input type=&quot;submit&quot; name=&quot;op&quot; id=&quot;edit-submit-134&quot; value=&quot;Dodaj do koszyka&quot;  class=&quot;form-submit node-add-to-cart&quot; /&gt;
&lt;input type=&quot;hidden&quot; name=&quot;form_build_id&quot; id=&quot;form-428d7eff903154620c5f467453ab013c&quot; value=&quot;form-428d7eff903154620c5f467453ab013c&quot;  /&gt;
&lt;input type=&quot;hidden&quot; name=&quot;form_id&quot; id=&quot;edit-uc-product-add-to-cart-form-134&quot; value=&quot;uc_product_add_to_cart_form_134&quot;  /&gt;

&lt;/div&gt;&lt;/form&gt;
&lt;/div&gt;</description>
     <comments>http://www.light-erp.pl/sklep/import-wyci-g-w-bankowych-2#comments</comments>
 <category domain="http://www.light-erp.pl/kategoria/catalog/raporty/system-symfonia/handel">Handel</category>
 <pubDate>Wed, 14 Jul 2010 18:04:52 +0000</pubDate>
 <dc:creator>m.goraczniak</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">134 at http://www.light-erp.pl</guid>
  </item>
  </channel>
</rss>

